JAK GENEROWAĆ DEKLARACJĘ VAT-7 ?

Deklaracja VAT jest dokumentem, służącym przedsiębiorcom do okresowego wykazywania zobowiązania VAT - Podatek który jest do zapłaty lub zwrotu. Generowanie deklaracji VAT-7 w systemie to kwestia kilku kliknięć. Dowiedz się jak generować deklarację VAT-7 w systemie oraz co i jak często należy z nią zrobić.

Wstęp

Deklaracje VAT są dostępne w panelu głównym. To dokument, który dosyć często generujemy – dlatego istotne jest, aby był w łatwo dostępnym miejscu.

Niniejszy wpis podzielony został na cztery części:

  • deklaracja VAT-7 informacje ogólne,
  • jak wygenerować deklarację VAT-7,
  • uregulowanie kwoty wynikającej z VAT-7,
  • deklaracja VAT-7 – ważne terminy.

Informacje ogólne

Każda deklaracja VAT-7 ma swój

  • STATUS DOKUMENTU
    • STATUS DOKUMENTU to informacja o tym, na jakim etapie znajduje się dokument
  • STATUS PŁATNOŚCI
    • STATUS PŁATNOŚCI to informacja o tym, czy płatność za dokument została rozliczona

STATUSY DOKUMENTÓW

Nazwa Statusu Opis
DO WYLICZENIA deklaracja nie została jeszcze zaakceptowana
PRAWIE GOTOWY deklaracja z nadpłatą VAT-u, oczekuje na decyzję co z tym vatem zrobić
GOTOWY deklaracja gotowa, można wydrukować

STATUSY PŁATNOŚCI

Nazwa Statusu Opis
NIEROZLICZONA płatność / zwrot z deklaracji nie został dokonany
ROZLICZONA płatność / zwrot z deklaracji został dokonany

Jak generować deklarację VAT-7

Zanim będziemy mogli wygenerować deklarację VAT-7, musimy wykonać kilka czynności. Rozpoczynamy klikając przycisk “PODGLĄD” przy miesiącu/kwartale za który chcemy wygenerować dokument.
Deklarację VAT-7 można wygenerować tylko za miesiące, które zostaly rozliczone.

Następnie wyświetli się nam widok z informacjami do deklaracji VAT-7.

Deklarację możemy zaakceptować klikając w przycisk “AKCEPTUJ”.

Płatność za VAT-7

Deklaracja VAT-7 może zakończyć się z następującymi rezultatami:

  • niedopłata VAT-u -> czyli musimy zapłacić VAT urzędowi skarbowemu,
  • nadpłata VAT-u -> czyli przysługuje nam zwrot VAT-u z urzędu skarbowego gdzie:
  • pozostawiamy nadpłatę na przyszłe okresy,
  • upominamy się o zwrot VAT-u (w zależności od okoliczności 30, 60 albo 180 dni).

Wszystkie te scenariusze w systemie przeprowadza się niemalże w identyczny sposób.

W naszym przykładzie została zaprezentowana nadpłata, natomiast w przypadku niedopłaty, musielibyśmy uzupełnić poniższe dane:

  • datę, która oznacza datę kiedy dokonaliśmy płatności,
  • sposób, który oznacza formę płatności -> Gotówkę / Przelew,

a następnie kliknąć w “ZATWIERDŹ PŁATNOŚĆ ZA DEKLARACJĘ”.

Zanim wygenerujemy PDF lub plik do e-deklaracji, musimy rozporządzić nadpłatą albo dodać płatność,

w tym przypadku wybieramy okres zwrotu,

a następnie klikamy w przycisk “ZATWIERDŹ”.

Będziemy mogli teraz poprawnie wygenerować deklarację,

a nasz dokument będzie inaczej prezentował się na liście deklaracji.

By pobrać dokument należy kliknąć w przycisk "POBIERZ" lub “e-Deklaracje”.

Procedurę wysyłki mogą Państwo odnaleźć tutaj.

Deklaracja VAT-7 – Ważne terminy

Od 1 stycznia 2018 r. deklarację opłacamy i wysyłamy w wersji elektronicznej do Urzędu Skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy.

Przykład: Deklarację za miesiąc styczeń 2018 r. należy opłacić i wysłać do 25 lutego 2018 r..

Jeżeli pojawiły się wątpliwości związane z generowaniem deklaracji VAT-7, zachęcamy do kontaktu przez czat.

Komentarze

comments powered by Disqus